Faktúra 1026/23

Faktúra doručená:10.2.2023
Číslo zmluvy:26759304

Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom a čistenie rohoží 01/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,47 EUR