Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
Menu
Aktuálna www stránka školy
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Záverečná správa
Zverejňovanie dokumentov
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Prístup k informáciám
Hlavná stránka
>
Aktuálna www stránka školy
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra 1034/23
Faktúra doručená:
06.3.2023
Číslo objednávky:
obj.
Dodávateľ
Arlam s.r.o.
Brnianska 420/2A
911 05 Trenčín
IČO:
36329371
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:
00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pracovná obuv pre prev. pracovníkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,71 EUR