Faktúra 1056/23

Faktúra doručená:03.4.2023
Číslo objednávky:094/2022 zo 16.12.2022

Dodávateľ
ČEMMA, s.r.o. - Hotel Liptov
Slov. nár. povstania 36
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Ubytovacie a stravovacie služby na LK OA TN v termíne 26.-31.0 3.2023-pedagógovia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 750,00 EUR