Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
Menu
Aktuálna www stránka školy
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Záverečná správa
Zverejňovanie dokumentov
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Prístup k informáciám
Hlavná stránka
>
Aktuálna www stránka školy
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra 1055/23
Faktúra doručená:
03.4.2023
Číslo objednávky:
095/2022 zo 16.12.2022
Dodávateľ
ČEMMA, s.r.o. - Hotel Liptov
Slov. nár. povstania 36
920 01 Hlohovec
IČO:
44474989
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:
00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Ubytovacie a stravovacie služby na LK OA TN v termíne 26.-31.03.2023-žiaci
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 700,00 EUR