Faktúra 1075/23

Faktúra doručená:24.4.2023
Číslo objednávky:obj. č. 027/2023 zo 17.04.2023

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
91101 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelársky materiál
Hygienický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,64 EUR