Faktúra 1102/23

Faktúra doručená:30.5.2023
Číslo objednávky:obj. 035/2023 z 24.5.2023

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
91101 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Hygienický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,88 EUR