Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
Menu
Aktuálna www stránka školy
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Záverečná správa
Zverejňovanie dokumentov
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Prístup k informáciám
Hlavná stránka
>
Aktuálna www stránka školy
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra 1097/23
Faktúra doručená:
19.5.2023
Číslo zmluvy:
MSÚTN2023/37619
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
91101 Trenčín
IČO:
00312037
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:
00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 426,45 EUR