Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
Menu
Aktuálna www stránka školy
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Záverečná správa
Zverejňovanie dokumentov
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Prístup k informáciám
Hlavná stránka
>
Aktuálna www stránka školy
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra 1170/23
Faktúra doručená:
25.9.2023
Číslo zmluvy:
Zm.
Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:
35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:
00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čiístenie a prenájom rohoží 08/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,54 EUR