Faktúra 1172/23

Faktúra doručená:25.9.2023
Číslo objednávky:056/2023 z 08.09.2023

Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o
Ľ.Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:46895469
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odstránenie havarijného stavu na upchatej kanalizácii, prečistenie kanalizačného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 318,38 EUR