Faktúra 1025/24

Faktúra doručená:14.2.2024
Číslo zmluvy:829/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné 01/2024
Názov položky
Vodné 01/2024
stočné 01/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 916,38 EUR