Faktúra 1121/24

Faktúra doručená:29.5.2024
Číslo objednávky:053/2024 z 22.05.2024

Dodávateľ
Roman Dužík - BS SLOVAKIA
Saratovská 2470/2
911 01 Trenčín
IČO:37664735
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Tonerové náplne
Názov položky
Tonerové náplne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 203,40 EUR