Faktúra 1192/24

Faktúra doručená:18.9.2024
Číslo zmluvy:26759304

Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží za 12.08.2024-08.092024
Názov položky
Prenájom rohoží za 12.08.2024-08.092024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,39 EUR