Faktúra 1017/25

Faktúra doručená:03.2.2025
Číslo objednávky:010/2025 z 27.01.2025

Dodávateľ
Alza.sk s. r. o.
Sliačska 1/D
83102 Bratislava
IČO:36562939
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Materiál k IT technológiam
Názov položky
Materiál k IT technológiam
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,18 EUR