Faktúra 1184/15

Faktúra doručená:26.10.2015
Číslo objednávky:90/2015 z 8.10.2015

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Zlatovská 31
911 01 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 86,83 EUR