Faktúra 1176/16

Faktúra doručená:23.9.2016
Číslo objednávky:98/2016 z 12.9.2016

Dodávateľ
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Murgašova 922/50
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:35786078
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,08 EUR