Faktúra 1166/17

Faktúra doručená:18.9.2017
Číslo zmluvy:759304

Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba rohoží 8-9/2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,66 EUR