Faktúra 1201/17

Faktúra doručená:03.11.2017
Číslo objednávky:93/2017 Z 10.10.2017

Dodávateľ
Arlam s.r.o.
Brnianska 420/2A
911 05 Trenčín
IČO:36329371
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pracovná obuv pre upratovačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 146,30 EUR