Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
Menu
Aktuálna www stránka školy
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Záverečná správa
Zverejňovanie dokumentov
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Prístup k informáciám
Hlavná stránka
>
Aktuálna www stránka školy
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra 1060/18
Faktúra doručená:
05.4.2018
Číslo objednávky:
19/2018 z 8.3.2018
Dodávateľ
Športové stavby s.r.o.,
Nové prúdy 2484/8
911 01 Trenčín
IČO:
36847500
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:
00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis a údržba multifunkčného ihriska
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
900,00 EUR