Faktúra 1060/18

Faktúra doručená:05.4.2018
Číslo objednávky:19/2018 z 8.3.2018

Dodávateľ
Športové stavby s.r.o.,
Nové prúdy 2484/8
911 01 Trenčín
IČO:36847500
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis a údržba multifunkčného ihriska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 900,00 EUR