Faktúra 1069/18

Faktúra doručená:16.4.2018
Číslo objednávky:24/2018 z 19.3.2018

Dodávateľ
pregast s.r.o.
91101 Trenčín 1
IČO:51269708
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čerpanie SF: Reprezentačné výdavky "Deň učiteľov"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 832,00 EUR