Faktúra 1151/18

Faktúra doručená:31.7.2018
Číslo zmluvy:1852397

Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba rozhoží 6-7/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,66 EUR