Faktúra 1217/18

Faktúra doručená:23.10.2018
Číslo objednávky:75/2018 z 15.10.2018

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
91101 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Hygienický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,12 EUR