Faktúra 1268/18

Faktúra doručená:20.12.2018
Číslo objednávky:98/2018 z 30.11.2018

Dodávateľ
QEX, a.s.
Brnianska 1
911 05 Trenčín
IČO:00587257
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál na opravu nástenky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,48 EUR