Faktúra 1042/19

Faktúra doručená:08.3.2019
Číslo zmluvy:Zm. uč.6.117736.11

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby pevnej siete 2/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,50 EUR