Faktúra 1052/19

Faktúra doručená:18.3.2019

Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Pred poľom 786
911 01 Trenčín
IČO:44387598
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelársky materiál - toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,06 EUR