Faktúra 1047/19

Faktúra doručená:11.3.2019
Číslo zmluvy:Zm.9106582608

Dodávateľ
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotreba plynu 2/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 216,54 EUR