Faktúra 1063/19

Faktúra doručená:29.3.2019
Číslo zmluvy:Zm. 759304

Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba rohoží 3/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,66 EUR