Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
Menu
Aktuálna www stránka školy
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Záverečná správa
Zverejňovanie dokumentov
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Prístup k informáciám
Hlavná stránka
>
Aktuálna www stránka školy
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra 1071/19
Faktúra doručená:
08.4.2019
Číslo objednávky:
21/2019 z 18.3.2019
Dodávateľ
pregast s.r.o.
Palackého 29
91101 Trenčín 1
IČO:
51269708
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:
00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čerpanie SF - slávnostný obed "Deň učiteľov"
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 040,40 EUR