Faktúra 1071/19

Faktúra doručená:08.4.2019
Číslo objednávky:21/2019 z 18.3.2019

Dodávateľ
pregast s.r.o.
Palackého 29
91101 Trenčín 1
IČO:51269708
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čerpanie SF - slávnostný obed "Deň učiteľov"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 040,40 EUR