Faktúra 1077/19

Faktúra doručená:09.4.2019
Číslo zmluvy:Zm. 9106582608

Dodávateľ
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotreba plynu 3/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 693,84 EUR