Faktúra 1085/19

Faktúra doručená:30.4.2019
Číslo objednávky:33/2019 z 29.4.2019

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
91101 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,07 EUR