Faktúra 1205/19

Faktúra doručená:13.9.2019
Číslo zmluvy:Zm. 829/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné, stočné 8/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 362,16 EUR