Faktúra 1221/19

Faktúra doručená:02.10.2019
Číslo objednávky:70/2019 z 25.9.2019

Dodávateľ
Alena Murková
913 31 Skalka nad Váhom
IČO:30027608
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia komínov 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR