Faktúra 1225/19

Faktúra doručená:30.9.2019
Číslo zmluvy:1/2019 z 1.1.2019

Dodávateľ
SEKO Trenčín
Hollého 928
911 01 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál 9/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,30 EUR