Faktúra 1238/19

Faktúra doručená:25.10.2019
Číslo objednávky:78/2019 z 18.10.2019

Dodávateľ
Roman Dužík - BS SLOVAKIA
Saratovská 2470/2
911 01 Trenčín
IČO:37664735
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kancelárskej techniky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,40 EUR