Faktúra 1293/19

Faktúra doručená:13.12.2019
Číslo objednávky:103/2019 z 13.12.2019

Dodávateľ
DUAL BP, s.r.o
Rožňavská 1
851 04 Bratislava
IČO:35962135
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pracovné odevy pre upratovačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 113,88 EUR