Faktúra 1092/13

Faktúra doručená:04.6.2013
Číslo objednávky:45/2013

Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava vodoinštalácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,44 EUR