Faktúra 1108/20

Faktúra doručená:30.6.2020
Číslo objednávky:1/2020 z 1.1.2020

Dodávateľ
SEKO Trenčín
Hollého 928
911 01 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevádzkový materiál, prevádzkové stroje 6/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 433,22 EUR