Faktúra 1219/20

Faktúra doručená:16.11.2020
Číslo objednávky:Zm. 829/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné, stočné 10/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 254,81 EUR