Faktúra 1110/21

Faktúra doručená:30.6.2021

Dodávateľ
SEKO Trenčín
Hollého 928
911 01 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál na opravu a údržbu a rukavice pracovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,20 EUR