Faktúra 1136/21

Faktúra doručená:09.8.2021
Číslo zmluvy:12210/R

Dodávateľ
SEKO Trenčín
Hollého 928
911 01 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál na opravu a údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,51 EUR