Faktúra 1225/21

Faktúra doručená:24.11.2021
Číslo objednávky:73/2021

Dodávateľ
Arlam s.r.o.
Brnianska 420/2A
911 05 Trenčín
IČO:36329371
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pracovné odevy pre prev. pracovníkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,77 EUR