Faktúra 1040/22

Faktúra doručená:07.3.2022
Číslo objednávky:014/2022 z 15.2.2022

Dodávateľ
Roman Dužík - BS SLOVAKIA
Saratovská 2470/2
911 01 Trenčín
IČO:37664735
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelársky materiál - tonerové náplne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 249,60 EUR