Faktúra 1117/22

Faktúra doručená:09.6.2022
Číslo zmluvy:Zm.

Dodávateľ
SEKO Trenčín
Hollého 928
911 01 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál na údržbu a opravy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,05 EUR