Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
Menu
Aktuálna www stránka školy
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Záverečná správa
Zverejňovanie dokumentov
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Prístup k informáciám
Hlavná stránka
>
Aktuálna www stránka školy
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra 1219/22
Faktúra doručená:
28.10.2022
Číslo objednávky:
068/2022 zo 14.10.2022
Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Brnianska 614
911 05 Trenčín
IČO:
36319449
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:
00161993
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výmena zhoretého switchu-údržba inter. siete
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
967,91 EUR